企业审计
审计是由接受委托的专职机构和人员,依照法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计企业的财政、财务收支、经营管理活动及相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及审计报告。进行审计的人员必需有独立性及具相关知识。
审计的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,是独立的第三者,如审计机关、会计师事务所及其人员。审计的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动,这就是说审计对象不仅包括会计信息及其所反映的财政、财务收支活动,还包括其他经济信息及其所反映的其他经济活动。审计的基本工作方式是审查和评价,也即是搜集证据,查明事实,对照标准,做出好坏优劣的判断。
公司审计服务流程
1.确定需求
确定需要提供的审计公司业务及相关需求
2.业务协助
审计团队对您需求进行评估,并提供协助
3.签署合同
确保数据保密及其他客户享有的权利得到保障
4.提交材料
提交相应公司审计业务所需要的相关材料
5.开始服务
注册会计师或税务师开始审计公司,并出具报告
审计内容:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求
6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见
7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议
8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料
我公司还可代办财务审计,代做审计报告等服务,欢迎您的来电咨询13662008462!